审计助理工作职责主要有哪些(精选12篇)审计助理工作职责主要有哪些(精选12篇)审计助理工作职责主要有哪些(精选12篇)

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审计助理工作职责主要有哪些(精选12篇)

审计助理工作职责主要有哪些(精选12篇)

审计助理工作职责主要有哪些 篇1

  1、根据公司的审计计划,协助部门领导完成各类经营审计及专项审计工作;

  2、对公司的会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况以及执行国家财经法规、公司财务规章制度情况进行例行的财务审计;

  3、研究和评估公司各项业务流程,对公司进行内控审计;

  4、收集审计证据,准备审计报告、内控审计报告及档案管理;

  5、兼做企业代理记帐工作

  6、其他交办的工作。

审计助理工作职责主要有哪些 篇2

  1、协助经理、高级经理完成各类税务专业服务,如税务代理、税务鉴证、税务顾问、税务筹划、内控建设、国际税收等;

  2、独立完成简单的税务鉴证类相关工作,完成服务建议书、服务合同等的草拟工作;

  3、在经理、高级经理等的指导下,提出有关服务方案的意见,帮助草拟有关服务报告;

  4、指导助理完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;

  5、指导、帮助低级别同事完成有关工作,增进团队合作。

审计助理工作职责主要有哪些 篇3

  1、负责建立和完善审计管理体系、内控体系;

  2、参与业务部门的流程设计,检讨现有制度流程,从风险和内控角度给予建议;

  3、对可能出现的风险进行识别、评估和及时解决;

  4、针对业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推动落地;

  5、通过有效监督控制手段,开展事前、事中控制及事后监督,发挥内控预警功能。

审计助理工作职责主要有哪些 篇4

  1、协助审计部门对公司内部控制制度完整性、合理性及其实施的有效性进行检查评估,继而搭建及完善内部控制体系;

  2、按照审计计划参与公司各项反映财务收支及其他有关经济活动的审计工作记录相应的审计底稿,并形成相应的审计结论;

  3、负责落实审计部门的审计决定,监督被审计部门落实审计决定的情况,负责与被审计部门的协调关系;

  4、负责审计资料立卷及归档工作;

审计助理工作职责主要有哪些 篇5

  1、根据集团年度审计度计划,实施审计工作,包括但不限于运营审计、年度审计、专项审计和舞弊审计;

  2、负责编写审计工作底稿,收集审计证据,出具审计报告,提出合理化整改建议;

  3、根据审计结果下发的审计整改通知书,督促被审计单位落实整改,对整改情况开展后续监督;

  4、负责各类审计档案、资料及文件收集、归类、整理工作;

审计助理工作职责主要有哪些 篇6

  1、全面负责审计法务部的管理工作;

  2、领导审计监察部计划、组织并开展对公司运营的独立稽核工作;

  3、领导法务部为公司的重大决策和日常运营提供法律支持;

  4、协助公司董事会建立健全风险管理及内部控制体系。

审计助理工作职责主要有哪些 篇7

  1. 负责公司内审内控相关制度流程的制定与完善,以及定期财务报告的复核;

  2. 编制公司年度内部审计工作计划,经审批后组织协调实施,定期出具内部审计工作报告;

  3. 负责对内控制度的设计、执行进行评估并提出改善建议,对公司及下属分、子公司的财务收支等进行核查与监督;

  4. 负责组织跟进内审程序,发现问题的整改情况、效果,定期汇报后续审计结果;

  5. 临时执行特别调查程序或流程改进。

审计助理工作职责主要有哪些 篇8

  1、参与需求会议,讨论技术方案,进行业务系统功能开发,最终完成需求迭代发版;

  2、参与项目迭代需求分析会,评审需求,给出开发时间排期及技术实现方案和风险评估;

  3、遵循系统架构,按流程标准完成业务系统核心编码工作;

  4、根据需求评审排期,按时完成分配任务,及提供高质量的代码;

  5、参与代码的单元测试工作并遵循系统架构分析与设计要求,减少软件缺陷率,增加安全指数和交付质量,并不断提高资源使用效率;

  6、向应用系统运维团队提供技术支持。

审计助理工作职责主要有哪些 篇9

  1、负责拟订公司具体审计细则,实施经营审计及财务审计。

  2、按照上市公司要求对特定项目包括定期报告、募集资金存放与使用、关联交易、重大资产出售、对外担保等进行审计。

  3、对子公司及职能部门内部控制进行例行审计。

  4、对公司各部门负责人的经济责任审计和离任审计。

  5、其他专项审计及领导交代的审计工作。

  6、监督审计整改并撰写整改报告。

审计助理工作职责主要有哪些 篇10

  1.根据公司整体战略规划,拟定和完善集团内部审计管理制度流程,制定集团年度内审计划;

  2.风险管控:协助建立和完善集团各组织内部体系、流程及制度,对可能出现的风险进行识别、评估;

  3.审计工作:根据内审计划,主导公司内部审计检查工作,并组织落实,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计等;

  4.编写审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计整改问题和合理化建议的落实工作;

  5.对集团及各分子公司重大项目及业务操作执行的各个环节进行监控,及时预警运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议;

  6.完成董事长交办的其他工作。

审计助理工作职责主要有哪些 篇11

  1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

  2、编制预算和执行预算,参与拟订资金使用方案,确保资金的有效使用;

  3、审查公司对外提供的会计资料;

  4、负责审核公司本部各部门上报的会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据;

  5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行。

审计助理工作职责主要有哪些 篇12

  1、完善内控评估体系;

  2、对公司的工程建设行为进行监督并加以规范,完成工程预算、结算、招投标、合同评审等工作;

  3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  4、督促审计结论和建议的落实;

  5、完成项目的尽职调查;

  6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通

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