财务审计专员岗位职责(精选18篇)
财务审计专员岗位职责 篇1
1、负责公司日常财务工作;
2、一般纳税人帐务处理,报税;
3、归集高新技术企业研发费用台帐、研发费用加计扣除;
4、出具财务报表审计报告,高新专项审计报告;
5、上级交待的其他事务。
财务审计专员岗位职责 篇2
完善内部管理制度,并制定审计计划
实施财务审计、管理审计、效率和效益审计
编制审计报告和建议书
及时发现财务和管理风险,并能够提出改进意见
督促审计结论的落实
负责审计过程中的沟通和协调
财务审计专员岗位职责 篇3
1、编制和执行内审项目的测试工作;
2、收集和整理审计证据资料;
3、编制审计工作底稿及审计报告初稿;
4、后续跟进工作,对项目内各相关风险点作出影响评估。
财务审计专员岗位职责 篇4
1.参与公司内控制度的建设、完善和实施,及时发现控制缺陷并提出改进建议;
2.协助审计部长制订落实年度审计工作计划;
3.按照审计通知和方案执行审计程序,收集被审计部门资料,完成工作底稿;
4.及时向审计部长汇报审计工作发现的问题,参与编写审计报告初稿;
5.参加审计沟通会议,整理形成会议记录;
6.审计工作底稿和报告的整理归档;
7.协助审计经理实施后续审计程序;
8.完成审计部长交办的其他工作事项。
财务审计专员岗位职责 篇5
1、建立专项审计作业标准体系;
2、负责“系统性”生产审计;
3、负责内审周工程巡检 ;
4、参加专项工程验收,鉴证关键生产成果;
5、参加招采工作,促进管理提升;
6、择机推行预结算抽审。
财务审计专员岗位职责 篇6
1.协助部门领导开展审计管理工作;
2.具体落实公司内部控制自我评价工作;
3.协助落实公司内部控制执行情况审计、经济责任审计、专项审计工作;
4.具体落实部门审计资料档案整理、归档工作;
5.草拟部门月度、年度工作计划和总结等文书工作;
6.具体落实部门维稳综治、消防安全、财产物料管理、等内务工作;
7.领导交办的其它工作。
财务审计专员岗位职责 篇7
1、针对公司目前现成交供应商与整个供应链进行审计稽查 ;
2、针对车间各仓库的库存量合理性的评估与稽查;
3、针对审计稽查项开出合理有效审计报告;
4、根据公司需求开发优质供应商。
财务审计专员岗位职责 篇8
1、执行公司内审工作的开展及数据汇总,协调各部人员的分工合作;
2、协助制定、修改、更新公司的内审管理制度;
3、 配合外部机构,在公司内部开展风险测试、评估等方面的工作。
财务审计专员岗位职责 篇9
1、检查业务部门流程的合理性、有效性;
2、协助上级进行进度款审核,签证办理,过程造价审核等;
3、督促跟踪审计结论和建议的落实。
财务审计专员岗位职责 篇10
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
财务审计专员岗位职责 篇11
1. 负责厂房内日常维修项目全过程管理和审核;
2. 负责新建基建类工程的现场抽查工作
2. 协助处理项目工程成本核算及预算造价审核等;
3. 能够了解国家的法律法规及有关工程造价的管理规定;
4. 领导交代的其他审计工作
财务审计专员岗位职责 篇12
1、负责审计工作前期准备的各项工作;
2、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;
3、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险舞弊点进行跟踪控制;
4、稽核调研;
5、接受内部员工、外部客户有关投诉与跟踪;
6、汇报、整理、归档所组织或参与的审计工作资料。
财务审计专员岗位职责 篇13
1. 制定内审计划;
2. 获取审计原始资料;
3. 按审计内容分工审计检查工作;
4. 完成审计底稿及检查、汇总助理审计底稿;
5. 出具内审报告;
6. 与被审计单位、相关领导沟通整改事项;
7. 审查整改事项;
8.完成领导交代的其他工作。
财务审计专员岗位职责 篇14
1. 负责公司审计项目的执行工作;
2. 对公司财务信息资料的可靠性、完整性和准确性,对公司财务收支状况、资产负债、所有者权益的真实性、合规合法性、效益性 进行审计;
3. 编制审计工作底稿,并撰写内部审计调查、分析报告;
4. 对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;
5. 协助上级领导进行制定财务审计工作计划。
财务审计专员岗位职责 篇15
1、按照年度计划和上级指示,制定内部审计程序和计划,实施审计方案,提供内部审计报告;
2、负责对公司新投资项目的尽职调查,并提供报告;
3、熟悉公司业务流程,识别公司潜在的经营风险,并提出防范措施;
4、完成上级下达的其他任务。
财务审计专员岗位职责 篇16
1.组织编制年度审计工作计划, 制定审计项目计划、审计重点、审计方案;
2.组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、上报相关审计项目档案等;
3.负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理;
4.执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控;
5.组织开展公司违规经营投资责任追究工作;
6.负责与集团审计部的日常联络工作,收集、汇总、分析公司重要审计信息、重大风险事件、典型审计案例等信息;
8.负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档;
9.完成其他审计相关事务和领导交办的其他事项。
财务审计专员岗位职责 篇17
1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;
3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;
财务审计专员岗位职责 篇18
1、参与公司经营情况和财务管理的真实性、准确性、合规性的监督、检查与评价;
2、根据审计计划和领导安排,参与各子公司开展各项审计工作包括但不限于财务收支审计、经营效益审计;
3、根据审计工作计划开展内部审计工作,按照审计方案分工搜集审计证据,编制审计底稿,对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须及时向主管汇报解决。
4、审计项目结束后应及时撰写审计工作小结,客观总结评价被审计单位内控和经营活动中取得的成绩、存在的问题,提出合理的审计建议。负责跟进审计建议的后续整改情况并向上级汇报。
5、 负责收集并整理最新的相关行业的财务、审计等政策法规,保存、管理内部审计档案;
6、上级主管安排的其他各项工作。
推荐站内搜索:深圳公务员考试时间广东省公务员考试时间、我的文具盒作文、江西省自考成绩查询、公务员考试题型、广东学位英语成绩查询、江苏自考报名系统、日记100字左右、我爱我家作文700字、辽宁高考数学答案、