财务内部控制岗位职责(精选4篇)财务内部控制岗位职责(精选4篇)财务内部控制岗位职责(精选4篇)

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财务内部控制岗位职责(精选4篇)

财务内部控制岗位职责(精选4篇)

财务内部控制岗位职责 篇1

  1、负责财务岗位OA系统的流程,日常收付款、费用、往来对账并录入系统,进销项发票登记;

  2、操作金立、小牛财务软件,按照进销存系统录入商品、销售、采购、进出库等表单及审批任务;

  3、税务系统:销项发票开出、每月进销项税额抵扣及报税工作等;办理银行业务,各种变更等;

  4、财务凭证的整理、归档、保管,月末配合经理做报表预算;

  5、协助审核业务合同的财务细则;

  6、协助领导完成其他工作。

财务内部控制岗位职责 篇2

  协助经理负责公司财务管理制度、会计制度和相关的财务规章制度及管理办法,并监督执行情况。

  根据上年度公司发展,配合经理指定财务计划,为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。

  现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票。

  负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报表。

  负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作。

  负责公司纳税申报等工作。

  公司领导交办的其他日常事务性工作。

财务内部控制岗位职责 篇3

  1、每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  2、管理公司各银行帐户,负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务;

  3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销,能认真审查各种报销或支出的原始凭证,并完成转账;

  4、负责发放员工工资、奖金以及各项补贴等工作;

  5、填制、收集并核对资金日报、周报、及月报;

  6、增值税专用发票月度认证及统计表填制;

  7、整理、裁剪、黏贴流程单、发票附件等原始。

财务内部控制岗位职责 篇4

  1. 整理开票数据,定期准时正确开具发票;

  2. 每周负责整理日常报销单据,及时审核后按照规定日期做好网银付款和系统录入;

  3. 根据AP付款申请每周定期安排网银支付和系统录入;

  4. 根据公司财务制度和有关管理办法规定,进行各项费用的报销审核;

  5. 负责编制现金凭证、银行凭证,及其他文档的装订;

  6. 上级安排的其他临时任务。

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财务内部控制岗位职责(精选4篇)
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