审计专员工作职责(精选17篇)
审计专员工作职责 篇1
1、根据集团的工作目标,协助领导起草公司内部审计工作计划;
2、完成对公司及其下属公司的财务收支审计,检查会计原始凭证、账簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性;
3、检查企业的经营业绩的真实性;
4、根据审计计划,按时、保质保量完成审计项目。
审计专员工作职责 篇2
1、对集团内控制度的有效性,经营活动的合规性、效益性及资产安全性进行审计;
2、对集团财务预决算及经济活动报告及下属子公司经营收支情况进行审计;
3、对营销地区进行市场巡查,对营销违规行为进行查处并督促整改落实;
4、负责公司重大项目的审计,集团关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;
5、根据审计项目实施,收集审计证据,编制审计底稿,出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实工作,并负责对审计项目的立卷归档工作。
审计专员工作职责 篇3
1、对公司业务线条经营活动资金往来进行审计,对营销地区进行市场巡查,对营销资金类违规行为进行查处并监督整改落实;
2、负责公司重大项目的审计,公司关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;
3、对审计中发现的问题应及时与被审计有关部门和人员沟通、确认;重大问题须先提前及时向财务经理汇报解决;
4、审计期间由财务经理直接领导,负责分工的具体项目审计实施,确保工作进度和审计质量;收集充分的审计证据,确保审计评价客观、公正;编制审计底稿出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实;
5、协助外部审计机构的审计活动。
审计专员工作职责 篇4
监督、检查公司贯彻执行“三重一大”集体决策规定情况;
监督检查各部门班组有无违反《部门共同监督责任制》的考核细则规定,并提出处理建议;
协助组织开始职务晋升、重大项目、关键岗位人员,问题举报涉及人员等廉洁教育谈话工作;
执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;
进行内控审计,做好审计准备工作,对各项风险舞弊点进行跟踪控制。
审计专员工作职责 篇5
1、负责各类专项审计工作,收集、整理内部审计工作资料,配合监察人员进行企业内部审计;
2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;
3、协助强化对公司的经营管理和各部门的监督与控制;
4、做好审计资料的整理、立卷、归档工作;
5、完成领导交代的其他相关工作。
审计专员工作职责 篇6
1、执行公司内审工作的开展及数据汇总,协调各部人员的分工合作;
2、协助制定、修改、更新公司的内审管理制度;
3、 配合外部机构,在公司内部开展风险测试、评估等方面的工作。
审计专员工作职责 篇7
1、协助部门领导编写内控体系相关管理制度及工作流程;
2、根据内控审计年度、月度工作计划及领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;
3、认真执行公司年度审计工作计划、审计方案,及时检查和上报审计计划执行情况。
4、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审核报告
5、对审核中发现的可疑问题及重要线索应及时向内控主管汇报;及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议。
6、根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的落实情况,及时向内控主管汇报;
7、遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计工作底稿及资料;
8、协助部门领导跟进重大审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计,编制相应专项审计报告;
9、负责审计档案的整理、归档、保存等工作。
10、保持良好的团队协作精神,维护良好的团队气氛。
11、参与公司定期、不定期的盘点工作。
12、完成领导交办的其他工作。
审计专员工作职责 篇8
1、参与年度审计工作计划和审计实施方案 ;
2、客观、公正、准确地实施各项审计程序 ;
3、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿;
4、参加各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告;
5、审计项目后续整改跟踪;
6、完成领导交代的其他工作等。
审计专员工作职责 篇9
1.负责开展集团及各子公司常规及专项审计项目,根据发现的问题提出审计意见并撰写审计报告;
2.督促跟进,审计建议的落实及整改,监督重要业务流程及职责的履行情况;
3.检查与评价各业务流程及管理制度的合理性及执行情况且建立完善内控体系;
4.收集汇总、分析公司重要审计信息并建档立案;
5.完成领导交办的其他工作任务。
审计专员工作职责 篇10
1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司财务管理工作;
2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况、评价预算完成情况等;
3、参与实施专项审计;
4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;
5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的整改工作进行跟进与落实。
6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。
审计专员工作职责 篇11
1、拟定集团各项内部审计制度、审计程序及审计细则,报上级审批;
2、对集团分子公司内控制度执行情况的监督、检查及有效性评价,定期出具风险管理评估报告;
3、 进行合规风险管理,组织项目事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查,草拟风险预警提示和风险评估报告;
4、 跟踪对内部控制的改进和完善,引导内控评审、业务行为自检自纠等机制的建立,落实监控管理模式,保障公司的业务运作合规安全;
5、根据集团及行业特点进行法律风险、经营风险提示与预防;
7、政府相关法律法规的传递。
8、外审协助配合
审计专员工作职责 篇12
1、协助梳理公司业务流程,进行合法性及风险性分析与评估,保证控制体系的合理和有效;
3、根据企业内控标准,协助复核财务报告数据的准确性。
4、协助编制发布内控报告,通告阶段性工作情况,向管理层揭示重大操作风险
5、对于审计发现及时跟进解决,并建立自查机制,杜绝类似问题的再次发生。
审计专员工作职责 篇13
1.根据审计工作计划及上级指派完成财务审计、内控审计、离任审计及其他专项审计工作;
2.撰写审计工作底稿、草拟审计报告,定期上交工作总结及工作计划;
3.协助上级完成内部审计制度和工作流程的起草、修订;
4.对固定资产、存货等主要资产进行监督盘点,审核其真实性、完整性、准确性,对于发现的问题提出审计意见和建议;
5.其他临时性工作。
审计专员工作职责 篇14
1、拟定季度月度的内部审计计划,编制内部审计制度;
2、组织内部审计,开展审计具体工作,保证审计工作进度和质量,根据审计结果形成内部审计报告初稿;
3、做好审计报告的意见征求、发放、反馈、整改监督等工作;
4、做好审计底稿的归档入库工作,保证档案的完整性;
5、参与公司内控修订以及《内审手册》的修订和编制工作;
6、完成领导交办的其他工作任务。
审计专员工作职责 篇15
1.按审计工作计划按时、按质完成常规和专项审计工作任务;
2. 做好公司运营风险点和关键点内控评价;
3.内部审计档案的整理和保管的工作;
4.上级安排的其他工作。
审计专员工作职责 篇16
1、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督。
2、针对财务工作中出现问题的原因,提出改进建议和措施,并纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。
3、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。
4、对公司管理层和所属单位负责人进行离任审计。
5、审阅公司的合同和其他有关经济资料,掌握情况,发现问题。
6、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查。
7、按时完成领导交给的其他工作。
审计专员工作职责 篇17
1.在主管领导下,遵守国家法律法规、公司规章制度,依法实施审计业务。
2.配合协助基建办、采购部完成基建工程各专业工程造价编制审核工作及现场审计工作。
3.组织做好基建、装璜工程专项财务概算执行情况的审计,并对工程材料的招采、工程签证和施工情况进行监督。
4.负责做好审计工作的档案管理工作。
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