审计经理工作职责内容(精选15篇)
审计经理工作职责内容 篇1
1、根据国家法律法规、公司规章制度拟定公司审计实施细则;
2、对公司组织基建、重大项目投资、采购项目等相关成本及预决算进行审计监督;
3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,并采取预警措施;
4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计;
5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系;
6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定;
7、负责董事长交办的其他工作。
审计经理工作职责内容 篇2
1、负责集团及各子公司的财务、生产、业务、采购、经营等方面的审计和监察工作;
2、负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性;
4、负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况;
5、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;
6、负责对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计;
7、负责违规追章经营行为的经济处罚。对子公司检查中发现的非重大违规违章行为,提出经济处罚决定,并负责执行;对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行为,移交有关部门处理;负责违规经济处罚的复议;
8、负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。及时分析各类审计中发现的问题,提出审计建议与意见;并定期对所发现问题的整改进行督查;跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;
9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;调查处理监察对象的违法违纪行为;
10、制定内部监督管理方面的规章制度,对监察对象进行遵纪守法,廉洁高效教育;
11、负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料,建立健全审计监察档案,并按规定妥善保管和使用;
审计经理工作职责内容 篇3
1、审计项目执行:根据年度审计计划,独立或协助执行公司的全面审计、流程审计或专项审计等项目。具体包括风险评估、审计计划及方案编制,审计通知书下达、组织召开进场会,现场审计实施与沟通、审计底稿复核、编写审计报告及离场汇报等;
2、审计体系搭建:协助开展年度风险评估并编制年度审计计划,协助制定财务等流程审计标准及作业流程,协助建立风险预警系统等。
3、政策研究:对国家财经法律法规、会计政策、汽车行业政策法规等政策保持适当的关注,并能运用到内审工作中去;同时对企业内审内控理论、办法等亦有熟悉的了解。
审计经理工作职责内容 篇4
1. 依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
2. 组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;
3. 组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实;
4. 编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;
5. 做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;
6. 承办公司领导交办的其他工作。
审计经理工作职责内容 篇5
1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内控体系,制定审计计划;
2、根据公司年度审计计划,组织实施各项审计项目;
3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。
6、完成领导交办的其他审计、内控工作
审计经理工作职责内容 篇6
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
4、收集、整理审计证据,编写审计工作计划;
5、编制审计报告,纰漏问题,提出改进建议和决策依据;
6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估工作;
审计经理工作职责内容 篇7
1、 在项目经理的指导下,及时、按质地完成交办的各项工作任务;
2、协助项目经理对下属分、子公司的会计报表、财务收支审计工作;
3、协助项目经理对下属分、子公司高管人员年度绩效审计;
4、协助项目经理下属分、子公司的内部控制审计工作;
5、 能够独立带队完成一些小型审计项目工作。
审计经理工作职责内容 篇8
1.协助部门负责人对本公司及下属各事业部、子公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量和经营绩效等有关经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计和评价;
2.对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督;
3.完成领导交办的其他工作。
审计经理工作职责内容 篇9
1. 对重点业务进行实时实地调研,掌握真实情况,发现制度和操作层面存在的问题和风险。
2. 对突发的风险事件,及时实地调查,向中心城市公司提出防范和处置意见并评估中心城
市公司提出的防范和处置意见,同时对重要经营数据的超常波动及时进行实地了解。
3. 开展中心城市公司审计案例宣贯,提高业务单位风险防范意识和能力。
4. 针对内外部审计发现的问题,推动整改落实,验收整改效果。
5. 督促中心城市公司在全公司范围对同类问题进行自查自纠。
6. 配合上级单位(总部审计中心或更上一级审计机构)对中心城市公司的各项审计工作。
7. 根据总部审计中心要求,与总部内审组/内控组、其他中心城市公司派驻审计组联合,
审计经理工作职责内容 篇10
1、负责所辖公司审计组的绩效考核及管理工作;
2、负责所辖公司财务管控、财务收支、财务核算准确性等的审计;
3、审计队伍组织建设;
4、所辖公司审计整改复查;
5、负责专项审计工作的指导及审计报告的撰写与修改。
审计经理工作职责内容 篇11
1.协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系、审查制度落实并跟踪整改;
2.制定财务审计工作计划、编制财务审计具体方案、独立统筹完成审计项目;
3.执行公司要求的财务审计程序、独立制作审计底稿、撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;
4.根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;
5.其他与审计条线内部相关的日常工作;
6.完成上级交付的其他工作任务。
审计经理工作职责内容 篇12
1、负责年度工程审计工作计划的编制;
2、负责工程施工概算预算抽样审计;
3、负责招标方案、经济合同审核;
4、负责工程材料需求计划的抽样审计;
5、负责工程建安成本抽样审计;
6、负责设计变更、工程签证、零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;
7、负责审核工程结算及差异分析;
8、负责审核工程完工结算;
9、负责成本管理制度流程审计;
10、负责外部造价审计机构管理;
11、参与工程管理领域舞弊案件的调查;
12、完成上级临时交办的工作。
审计经理工作职责内容 篇13
1. 组建集团风控及内审团队,并持续培育团队开展工作;
2. 梳理集团风控及内审工作内容、阶段性工作目标和任务,制定详细的年度审计计划及专项计划;
3. 建立风控及内审工作开展的工作制度及规则体系;
4.能够统筹公司各类资源,带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
5.能够带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性审计;
6.对审计中发现的问题,及时与领导沟通;审计结束后,负责汇总发现问题清单,并对发现问题的整改情况进行跟进,每周以汇报的形式向领导更新各部门的整改情况;持续跟踪问题改善结果直到达到预期目标;
7. 协助部门负责人健全和完善各项内部控制机制,确定关键控制环节和要求都已全面贯彻落实;
8. 能够合理关注和检查可能存在的舞弊行为,协助建立反舞弊机制;
9. 生成内审报告并向上级进行汇报;协助完成定期向审计委员会的内审报告,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
审计经理工作职责内容 篇14
1.IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案;
2.能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计、IT系统审计、数据分析等;
3.对财务审计、流程审计、专项审计中的IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持;
4.完成对IT风险管理控制、内部控制创建或优化的相关工作。
审计经理工作职责内容 篇15
1、协助制定审计工作计划,完善审计相关制度、流程等体系;
2、负责建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系,包括招标审计、变更签证审计、工程结算等关键事项的合规性及合理性审计;
3、负责审计是否严格按照设计和工期要求,对施工质量、安全、进度等实施有效管理和监督;
4、负责对审计中发现的问题进行提示、建议、预警及提交相关报告;
5、负责审计相关内业资料整理、归档,后续跟踪审计等。
推荐站内搜索:吉林省自学考试成绩查询、教师资格成绩查询入口、个人简历成考查询、案件防控心得体会、汤姆索亚历险记 读后感、河南自考成绩查询、建造师考试成绩查询、唯美日志、成人专升本、