企业规章制度制(修)订审批表
制度名称 | 修订1.《招标投标管理办法》、2.《公司采购管理办法》、3.《内部审计管理办法》 | ||||
起草/修订 依 据 | 修订依据:1.《公司招标投标管理办法》晋兰司发【2024】121号;2.《集团公司关于转发《晋城市人民政府办公厅关于内部审计工作的实施意见》的通知》晋兰司发【2024】76号。 | ||||
修订内容 | 1.主要修订了分公司招标范围与分类,同时对《公司采购管理办法》相应内容作出修订。2.依据晋兰司发【2024】76号文件对内部审计内容进一步进行了规范。 | ||||
部门经办人 |
| 负责人 |
| 分管领导 |
|
三标办意见 | 是否需要评审:是¨ 否¨ 是否需经理评审:是¨ 否¨ 参与评审部门:各厂级领导、企管科、技术中心、设备科、 环保科、安全科、生产科、供应科、财务科、销售站、总工办、厂办、原料车间、纪检、工会办 确定评审时间: & nbsp; 审核意见: | ||||
评审人员 |
| ||||
评审人员
|
| ||||
评 审 结 论 |
| ||||
经 理 |
|
说明:1、起草/修订依据:引用国家的相关法律法规、引用总公司相关管理制度,该制度在分公司实际运行状况;
2、评审结论:与法律、法规的符合性、与企业发展总体水平的相适应性、与工艺流程和装置变化的相适应性、与安全管理制度之间的相容性和匹配性等内容。
推荐站内搜索:主持人演讲稿、童年读后感1000字、浙江三项考试成绩查询、江苏高考试题河南高考查分网站登录、党史的心得体会1500字、国家公务员打印准考证、教资考试时间2020下半年考试时间、福建省公务员考试时间、家长会作文、